目 录
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能
二、 机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、 部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、 部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算收支决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
三、 部门结转结余情况
四、 一般公共预算“三公”经费支出情况
五、 机关运行经费支出情况
六、 政府采购情况
七、 其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
中共新疆生产建设兵团纪律检查委员会和新疆生产建设兵团监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行纪检、监察两项职责。
二、机构设置情况
从决算单位构成看,中共新疆生产建设兵团纪律检查委员会部门决算包括:中共新疆生产建设兵团纪律检查委员会本级决算、所属单位决算等。
纳入中共新疆生产建设兵团纪律检查委员会2019年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 中共新疆生产建设兵团纪律检查委员会本级 新疆生产建设兵团监察委员会 | |
2 | 新疆生产建设兵团党风廉政建设教育中心 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2019年度收入17036.15万元,支出12045.8万元,结余分配0.01万元,结余4990.34万元。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计16377.89万元,其中:财政拨款收入16354.54万元,占99.85%;其他收入23.35万元,占0.1%。
与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数16354.54万元,决算数17036.15万元,预决算差异率0.1%,差异主要原因是人员变动。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计12045.8万元,其中:基本支出2320.69万元,占19.27%;项目支出9725.11万元,占80.73%。与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数11650.01万元,决算数12045.8万元,预决算差异率3.4%,差异主要原因人员增加,资产增加。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入16354.54万元,财政拨款支出12027.38万元,其中:基本支出2320.69万元,项目支出9706.69万元。财政拨款结转结余4985.41万元。与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数16354.54万元,决算数16377.89万元,预决算差异0.1%,差异主要原因本年人员增加,追加费用。财政拨款支出年初预算数12045.8万元,决算数12027.38万元,预决算差异率-0.1%,差异主要原因本年拨款增加,未及时开支。
(二)一般公共预算收支决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款收入16354.54万元。一般公共预算财政拨款支出12027.38万元。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),一般公共服务支出11631.59万元,社会保障和就业支出260.3万元,医疗卫生与计划生育支出129.64万元,住房保障支出5.85万元。
与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数16354.54万元,决算数16377.89万元,预决算差异率0.1%,差异主要原因年中追加费用。一般公共预算财政拨款支出年初预算数12027.38万元,决算数12045.8万元,预决算差异率0.1%,差异主要原因人员增加,资产增加。
三、部门结转结余情况
年末结转结余4990.34万元。其中财政拨款结转结余4985.41万元。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算105.72万元。其中,公务用车购置及运行维护费支出105.37万元,占99.67%;公务接待费支出0.35万元,占0.3%。具体情况如下:
公务用车购置及运行维护费105.37万元,其中,公务用车购置47.6万元,公务用车运行维护费57.77万元。主要用于纪检监察保证留置对象安全购买救护车、公务用车加油、保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆,保有量为1辆。
公务接待费0.35万元。具体是:国内公务接待支出0.35万元,主要是中央纪委组织部来新疆生产建设兵团纪律检查委员会考察援疆对象,湖南省纪委来兵团纪委挂职接待等。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数145.2万元,决算数105.72万元,预决算差异率-27.2%,差异主要原因未发生因公出国费用,公务接待费用支出少。其中:因公出国(境)费预算数7.3万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因未发生因公出国;公务用车购置预算数50.6万元,决算数47.6万元,预决算差异率-6%,差异主要原因车辆购置税、工本费、车辆保险费等未结清;公务用车运行费预算数80万元,决算数57.77万元,预决算差异率-2.8%,差异主要原因兵团纪律检查委员会用车较少,中心救护车负责急救任务,出车少,加油少;公务接待费预算数7.3万元,决算数0.35万元,预决算差异率-95.2%,差异主要原因外地来兵团纪委考察、学习人员减少。
五、 机关运行经费支出情况
2019年度新疆生产建设兵团纪律检查委员会机关运行经费支出421.06万元,兵团党风廉政建设教育中心日常公用经费32.14万元。
六、政府采购情况
2019年度政府采购支出总额716.01万元,其中:政府采购货物支出336万元、政府采购服务支出380.01万元。
七、其他重要事项的情况
国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,单位共有车辆2辆,价值64万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》